Du contrôle subi à la conformité maîtrisée. Tout simplement.
Le contrôle interne n'est pas une contrainte. C'est le moteur de votre amélioration continue, la preuve que vos risques sont gérés et vos obligations respectées.
Chaque contrôle est lié à un risque ou une obligation réglementaire (DORA, SOX, RGPD, CSRD, CS3D). Accessible à toutes vos équipes. Les récurrents s'automatisent. Les anomalies remontent seules.
Les résultats de niveau 1 se consolident automatiquement. Le niveau 2 révise et valide via des workflows guidés. Vous suivez l'avancement en temps réel.
Les pièces justificatives sont centralisées, datées et traçables. Chaque contrôle conserve son historique complet. Vos auditeurs et régulateurs accèdent en autonomie à ce dont ils ont besoin.
De l'ETI au grand groupe. Ils structurent leur contrôle interne et leur conformité avec Delta RM.
Tout pour piloter votre contrôle interne et démontrer votre conformité.
Conçues avec des RCCI, compliance officers et auditeurs internes. Pour exécuter et démontrer, pas seulement documenter.


Du plan de contrôle au reporting régulateur. Chaque contrôle alimente la preuve.
Alignées sur les standards IFACI, COSO et AMF. Par des professionnels qui ont piloté des dispositifs de contrôle interne et répondu à des audits réglementaires.
Formalisez chaque contrôle : définissez l'objectif, concevez le design, configurez le périmètre, planifiez la fréquence et liez-le à ses risques, processus et exigences réglementaires (DORA, SOX, RGPD, NIS2). Un référentiel commun pour toute l'organisation.
Planifiez vos campagnes et choisissez votre modalité : autoévaluation, contrôle sur dossier, points de contrôle, testing, échantillonnage, avec ou sans validation hiérarchique. Chaque évaluateur joint ses preuves directement à l'évaluation. Taux de réalisation et de conformité suivis en temps réel.
Évaluez chaque contrôle et chaque obligation, déclenchez des plans d'action collaboratifs sur les contrôles défaillants et mesurez l'impact sur votre risque net. Votre cartographie s'actualise en temps réel.
Configurez vos contrôles récurrents et automatisez leur exécution. Delta RM détecte les écarts en temps réel et alerte immédiatement. Vos équipes se concentrent sur l’essentiel.
Exploitez des reportings clairs et actionnables : taux de conformité par processus, avancement des campagnes, plans d'action ouverts. Questionnaires structurés, preuves contrôlées, traçabilité complète, conformément au cadre AMF et aux bonnes pratiques IFACI.
Importez vos justificatifs : l'agent IA analyse leur complétude et leur cohérence, puis cote chaque contrôle. Il identifie les pièces manquantes, détecte les incohérences entre documents et génère un rapport de conformité prêt à partager. Vous arbitrez la cotation finale.
Comment on structure votre contrôle interne et votre conformité. En 3 étapes.
Cadrage expert
On analyse votre référentiel de contrôles existant et vos obligations réglementaires. On vous aide à structurer votre plan de contrôle dans Delta RM sans repartir de zéro.
Déploiement collectif
On configure avec vous les campagnes, les workflows et les droits d'accès. On forme vos équipes conformité et vos évaluateurs en une demi-journée. Première campagne opérationnelle en moins de 2 semaines.
Pilotage continu
On vous accompagne pour analyser vos résultats de contrôle, identifier les zones de faiblesse et démontrer l'amélioration continue à vos auditeurs et régulateurs.
Commencez par un module.
Activez les autres à votre rythme.
C'est ça, la GRC collective.
Un contrôle insuffisant révèle un risque. Un risque élevé oriente un audit. Tout est connecté.
Liez chaque contrôle aux risques qu'il couvre. Mesurez en temps réel l'impact de vos contrôles sur votre niveau de risque résiduel.
Alimentez vos missions d'audit avec les résultats de vos campagnes de contrôle. Priorisez vos audits sur les zones de contrôle insuffisant.
Un contrôle défaillant peut déclencher un incident. Connectez les deux pour détecter les patterns et renforcer vos dispositifs.
Vos rapports de visites alimentent vos preuves de contrôle.
Ils ont transformé leur conformité en avantage avec Delta RM.
Des équipes Contrôle Interne et Conformité passées des tableurs Excel à un référentiel de contrôle intégré, évalué et auditable, avec preuves.

Ils parlent de nous : "Nous visons une croissance du CA à plus de 30% en 2024"
À l’approche de l’édition 2024 de l’AMRAE, Chantal CARNEL, Directrice Générale et co-fondatrice de DELTA RM, et Pierre SOREL, Directeur du développement, ont partagé leur vision et leurs objectifs de croissance pour l’entreprise spécialisée dans la gestion des risques.

Ils parlent de nous : "Nous visons une croissance du CA à plus de 30% en 2024"
À l’approche de l’édition 2024 de l’AMRAE, Chantal CARNEL, Directrice Générale et co-fondatrice de DELTA RM, et Pierre SOREL, Directeur du développement, ont partagé leur vision et leurs objectifs de croissance pour l’entreprise spécialisée dans la gestion des risques.
Questions fréquentes sur le contrôle interne et la conformité
Les questions que posent les Responsable du Contrôle interne et les Compliance officers avant de choisir leur outil.
Le contrôle interne est un processus continu d'évaluation de vos dispositifs de maîtrise. L'audit interne est une mission périodique d'évaluation indépendante. Dans Delta RM, les deux sont connectés : vos résultats de contrôle alimentent votre plan d'audit.
Oui. Delta RM est paramétrable pour tout référentiel réglementaire. Nos équipes ont accompagné des clients sur DORA, SOX, RGPD, CSSF, Solvabilité II, ISO 9001 et NIS2. La configuration s'adapte à votre cadre, sans repartir de zéro.
Oui, nativement. Delta RM gère les organisations multi-entités et multi-périmètres : chaque filiale, branche ou processus dispose de son propre plan de contrôle, paramétrable selon ses obligations réglementaires spécifiques (ex. une filiale bancaire en DORA, une filiale industrielle en NIS2, une filiale assurance en Solvabilité II). La consolidation au niveau groupe se fait automatiquement, avec une vue Comex transverse et des droits d'accès granulaires par périmètre.
Via l'API Delta RM, vous pouvez connecter vos outils IT pour remonter des résultats de contrôles automatiques directement dans la plateforme, sans ressaisie.
Le contrôle interne vérifie que vos processus fonctionnent comme prévu. La conformité vérifie que vous respectez les exigences externes (lois, réglementations, normes). Dans Delta RM, les deux sont gérés dans le même référentiel, chaque contrôle peut être lié à un risque interne ou à une obligation réglementaire.
Le contrôle de 1er niveau est réalisé par les opérationnels eux-mêmes. Ils vérifient que leurs processus fonctionnent correctement. Le contrôle de 2ème niveau est réalisé par une fonction indépendante (RCCI, conformité) qui supervise et valide les résultats. Delta RM gère les deux niveaux dans le même dispositif, avec des workflows adaptés à chaque niveau.
Moins de 2 semaines pour un périmètre mono-entité, 2 à 4 semaines pour un groupe multi-entités avec plusieurs référentiels réglementaires. Première campagne opérationnelle dès la fin du déploiement.
Oui. Via l'API Delta RM, vos ERP, SIRH, outils ITSM ou systèmes métier remontent automatiquement les preuves de contrôle (logs, extractions, états). Vos contrôleurs interviennent sur les anomalies, pas sur la collecte.
Le contrôle permanent est continu, intégré aux processus opérationnels (1er niveau) ou exercé par une fonction dédiée (2ème niveau). Le contrôle périodique (3ème niveau) est réalisé par l'audit interne sur une fréquence programmée. Delta RM gère les trois lignes de maîtrise dans le même référentiel.
Oui pour le volet gouvernance et maîtrise des risques, non pour le reporting extra-financier complet. Delta RM structure vos contrôles CSRD (gouvernance, politique RSE, gestion des risques de durabilité) et CS3D (devoir de vigilance, chaîne de valeur) aux côtés de vos autres référentiels. La plateforme alimente en données fiables votre outil de reporting ESG ou votre cabinet d'audit. Pour les entités concernées par le paquet Omnibus 2026, Delta RM trace la maîtrise du risque durabilité dans le même référentiel que les autres risques.
Oui. L'intégralité de vos preuves de contrôle, justificatifs, résultats de campagnes et rapports de conformité est hébergée en France (Île-de-France), sur des serveurs certifiés ISO 27001 et qualifiés SecNumCloud, en dehors de tout cloud américain. Vos auditeurs internes, commissaires aux comptes et régulateurs accèdent à un environnement souverain. Exigence forte pour les acteurs bancaires, assurantiels, mutualistes et publics.
Oui. Pour les entités soumises à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT : banques, assureurs, mutuelles, professions réglementées) et au cadre Sapin II (cartographie des risques de corruption, dispositif d'alerte, formation, contrôles internes anti-corruption), Delta RM structure le référentiel de contrôles, les campagnes d'évaluation et la traçabilité des preuves. Le dispositif s'articule avec votre cartographie des risques pour démontrer l'efficacité de votre maîtrise auprès de l'AFA, de Tracfin ou de votre régulateur sectoriel.
Oui. Pour les établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d'investissement supervisés par l'ACPR, Delta RM structure le dispositif de contrôle interne attendu par l'arrêté du 3 novembre 2014 : ségrégation des tâches, contrôle permanent et périodique, dispositif de gestion des risques, plan d'urgence et de poursuite d'activité, reporting au Comité d'audit. La plateforme alimente votre rapport annuel de contrôle interne et votre questionnaire ACPR sans ressaisie.
Une fonctionnalité manque à votre dispositif ?
Notre roadmap se construit avec vous. Vous exprimez un besoin. S’il est partagé, il devient une priorité produit.

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